|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - notebooky a dataprojektor -cudzie jazyky
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
20.09.2013 |
|
Faktúra |
DF 036/2013
|
Stierky na tabule, tekutý čistič
|
23,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
|
|
|
Školex, spol. s r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
02.05.2013 |
|
Faktúra |
DF 160/2014
|
Nábytok-skrinky-ZŠ
|
666,24 |
s DPH |
|
|
23.12.2014 |
|
|
|
Školex, spol. s r.o. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
23.12.2014 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Darovacej zmluve zo dňa 17.09.2013
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
ŠPÚ |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
Mgr. Daniela Záhorová |
riaditeľka školy |
08.02.2016 |
|
Zmluva |
1557/2013
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
|
|
|
ŠPÚ |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
18.09.2014 |
|
Faktúra |
DF171/2015
|
55% stravného zamestnancov 9-12/15
|
2 528,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
ŠJpriZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
DF103/2015
|
Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancov 1.-7.2015
|
3 427,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
|
|
|
ŠJpriZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
24.08.2015 |
|
Faktúra |
DF 076/2014
|
55% hodnota strav.jednot.1-6/14
|
2 797.20 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
ŠJpriZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
08.07.2014 |
|
Faktúra |
DF 154/2014
|
55% hodnota strav.jednot.7-12/14
|
2 346,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
ŠJpriZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
10.12.2014 |
|
Faktúra |
DF 64/2012
|
55%hodn.strav.jedn.
|
2 776,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
|
|
|
ŠJpriZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
DF 118/2013
|
55% hodn.strav. jednot.9-12/2013
|
1 903,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
|
|
|
ŠJZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
DF 054/2013
|
55% hodn.strav. jednot.
|
2 371,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
ŠJZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
04.07.2013 |
|
Faktúra |
DF 105/2012
|
Stravov.vlast.zamest.55%str.Jedn.
|
1 654.80 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
ŠJZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
|
10.12.2012 |
|
Faktúra |
DF 76/2012
|
Tlačivá-triedne knihy ZŠ
|
8,40 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
DF 72/2012
|
Tlačivá ZŠ, MŠ, ŠKD
|
40,43 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
DF 37/2012
|
Tlačivá-Diplom,obaly z PVC,žiac.kn.,rôzne
|
119,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
29.08.2012 |
|
Faktúra |
DF164/2015
|
Tlačivá vysvedčenia ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
DF 078/2013
|
Tlačivá MŠ
|
4,68 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
DF 072/2015
|
Tlačivá-List-bianco-s vodotlačou, podtlačou
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠsMŠ Ľ.V.Riznera Bošáca |
|
|
19.06.2015 |
|
Faktúra |
DF104/2015
|
Kancel. potreby pre MŠ
|
10,56 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Ľ.V. Riznera Bošáca |
|
|
24.08.2015 |